Consultazione gare anno 2023

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "RAGAZZI D'EUROPA" - CASALNUOVO DI NAPOLI
Aggiornato al 31.01.2024
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Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.0000107/PA del 06/09/2023 Fornitura del 06/09/2023 14.368,50 14.368,50 06/09/2023
21/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ABCD S.R.L. (07769051215)
Aggiudicatari:
L'ABCD S.R.L. (07769051215)
Accessori laboratorio bibliolettura 8.365,22 0,00 28/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vibor World srl (07912411217)
Aggiudicatari:
Vibor World srl (07912411217)
Pagamento Fattura n.46/PA del 30/10/2023 Fornitura del 30/10/2023 12.016,57 12.016,57 30/10/2023
08/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215)
Aggiudicatari:
GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215)
Pagamento Fattura n.54/PA del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 11.476,51 11.476,51 04/12/2023
14/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215)
Aggiudicatari:
GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215)
Fornitura tavoli pentagonali 5.580,00 0,00 28/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TLF S.R.L. (02279550517)
Aggiudicatari:
TLF S.R.L. (02279550517)
Computer e digital board 16.875,00 0,00 28/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGRESS SRL (05984131218)
Aggiudicatari:
PROGRESS SRL (05984131218)
Pagamento Fattura n.FPA 90/23 del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023 638,00 638,00 25/05/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ass. Mt Communications Scopriamo la Nostra Terra (05578951211)
Aggiudicatari:
Ass. Mt Communications Scopriamo la Nostra Terra (05578951211)
Pagamento Fattura n.E-1 del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023 45,90 45,90 24/02/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRIMANNA SRL (03927511216)
Aggiudicatari:
AGRIMANNA SRL (03927511216)
Pagamento Fattura n.273 del 12/09/2023 Fornitura del 12/09/2023 138,80 138,80 12/09/2023
06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERBONE STAMPA S.R.L. (01712120706)
Aggiudicatari:
CERBONE STAMPA S.R.L. (01712120706)
Contributo spese di segreteria per partecipazione giuria Vittorio Veneto Filmn Festival 286,00 286,00 10/11/2023
10/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE 400 COLPI A.P.S. (93015350262)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE 400 COLPI A.P.S. (93015350262)
Pagamento Fattura n.1/644 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022 301,00 301,00 20/01/2023
20/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.V3-33262 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023 400,55 400,55 10/10/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n.128/PA del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023 1.200,00 1.200,00 24/02/2023
22/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE B&P (07167270631)
Aggiudicatari:
OFFICE B&P (07167270631)
Pagamento Fattura n.1/1491 del 14/10/2023 Fornitura del 14/10/2023 448,50 448,50 14/10/2023
08/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.1/436 del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023 483,40 483,40 23/03/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.45 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023 85,00 85,00 11/04/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L. (08834921218)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L. (08834921218)
Pagamento Fattura n.4510/P del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 301,51 301,51 30/06/2023
27/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Pagamento Fattura n.665 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023 4.213,44 0,00 28/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRISMA SRL (03272351218)
Aggiudicatari:
PRISMA SRL (03272351218)
Accessori oboe 123,00 123,00 27/11/2023
06/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Aggiudicatari:
INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Pagamento Fattura n.119/P7 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 25.333,00 25.333,00 26/05/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUVOLA VIAGGI (03948711217)
Aggiudicatari:
NUVOLA VIAGGI (03948711217)
Pagamento Fattura n.36/PA del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023 1.230,00 1.230,00 25/07/2023
27/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215)
Aggiudicatari:
GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215)
Pagamento Fattura n.2287 del 20/09/2023 Fornitura del 20/09/2023 177,79 177,79 20/09/2023
06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Clean Village srl (06731021215)
Aggiudicatari:
Clean Village srl (06731021215)
Pagamento Fattura n.2038/PA del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023 2.598,00 2.598,00 12/01/2023
20/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.1/728 del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023 196,00 196,00 18/05/2023
22/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.12/PA del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023 500,00 500,00 13/02/2023
21/02/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
AUTOSERVIZI DI STASIO (04799080637)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI DI STASIO (04799080637)
Pagamento Fattura n.199 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 400,00 400,00 26/04/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAESANO GIULIO (01696630761)
Aggiudicatari:
PAESANO GIULIO (01696630761)
Integrazione punti LAN 1.039,00 0,00 28/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGRESS SRL (05984131218)
Aggiudicatari:
PROGRESS SRL (05984131218)
Pagamento Fattura n.V3-33263 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023 141,92 141,92 10/11/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Ordine MEPA RDO430673 624,03 0,00 28/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.1/1566 del 28/10/2023 Fornitura del 28/10/2023 411,24 411,24 28/10/2023
08/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.28 del 19/01/2023 Fornitura del 19/01/2023 900,00 900,00 19/01/2023
21/02/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
PROGRESS SRL (05984131218)
Aggiudicatari:
PROGRESS SRL (05984131218)
Pagamento Fattura n.343/2023 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023 3.153,15 0,00 14/11/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.34/PA del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023 5.387,58 5.387,58 03/03/2023
24/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vibor World srl (07912411217)
Aggiudicatari:
Vibor World srl (07912411217)
Pagamento Fattura n.1/112 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 390,00 390,00 31/01/2023
21/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.11/PA del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 3.915,70 3.915,70 30/03/2023
20/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215)
Aggiudicatari:
GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215)
Pagamento Fattura n.113 del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023 102,00 102,00 15/05/2023
22/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERBONE STAMPA S.R.L. (01712120706)
Aggiudicatari:
CERBONE STAMPA S.R.L. (01712120706)
Pagamento Fattura n.1/1009 del 04/07/2023 Fornitura del 04/07/2023 152,90 152,90 04/07/2023
27/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.20/PA del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023 2.201,00 2.201,00 11/09/2023
12/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIL SERVIZI SRL (09792041213)
Aggiudicatari:
EDIL SERVIZI SRL (09792041213)
Pagamento Fattura n.125pa del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 530,08 530,08 27/04/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Aggiudicatari:
INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Pagamento Fattura n.72/2023 del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023 530,00 530,00 29/05/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA DISCONF (04080340716)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA DISCONF (04080340716)
Pagamento Fattura n.4876/FVIAC del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023 149,92 149,92 23/05/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.51/PA del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023 1.278,68 1.278,68 04/12/2023
14/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215)
Aggiudicatari:
GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215)
Pagamento Fattura n.45/E del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 413,08 413,08 09/06/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROBERTAZZI PAOLO (RBRPLA62T03H943J)
Aggiudicatari:
ROBERTAZZI PAOLO (RBRPLA62T03H943J)
Pagamento Fattura n.9/PA del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023 250,00 250,00 13/02/2023
21/02/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
AUTOSERVIZI DI STASIO (04799080637)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI DI STASIO (04799080637)
Pagamento Fattura n.FPA 83/23 del 14/11/2023 Fornitura del 14/11/2023 1.229,51 1.229,51 14/11/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ing.gianlucaferrara srls unipersonale (04251490613)
Aggiudicatari:
ing.gianlucaferrara srls unipersonale (04251490613)
Pagamento Fattura n.588/FVIDF del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023 278,74 278,74 23/02/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.68/FPA1 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023 960,00 960,00 22/02/2023
22/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Pagamento Fattura n.1/690 del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023 367,80 367,80 04/05/2023
28/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.37/PA del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023 410,00 410,00 25/07/2023
27/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215)
Aggiudicatari:
GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215)
Pagamento Fattura n.1/221 del 10/02/2023 Fornitura del 10/02/2023 486,80 486,80 10/02/2023
21/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.7723002227 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 768,00 576,00 28/02/2023
02/05/2023
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA (09275090158)
Aggiudicatari:
SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA (09275090158)
Pagamento Fattura n.49/PA del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023 794,30 794,30 25/10/2023
14/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA MARSIGLIA S.A.S. DI MARSIGLIA DANIELA (02601601210)
Aggiudicatari:
LIBRERIA MARSIGLIA S.A.S. DI MARSIGLIA DANIELA (02601601210)
Pagamento Fattura n.19/PA del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023 500,00 500,00 22/02/2023
20/03/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
AUTOSERVIZI DI STASIO (04799080637)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI DI STASIO (04799080637)
Pagamento Fattura n.136pa del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023 168,05 168,05 05/05/2023
22/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Aggiudicatari:
INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Pagamento Fattura n.105/PA del 15/06/2023 Fornitura del 15/06/2023 8.799,97 8.799,97 15/06/2023
21/06/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
AUTOSERVIZI DI STASIO (04799080637)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI DI STASIO (04799080637)
Pagamento Fattura n.1900/FVIAC del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 91,84 91,84 14/03/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.2023-FEL-0000061 del 30/01/2023 Fornitura del 30/01/2023 18.813,00 18.813,00 30/01/2023
22/05/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
I.T.M. Informatica Telematica Meridionale S.r.l. (04624690634)
Aggiudicatari:
I.T.M. Informatica Telematica Meridionale S.r.l. (04624690634)
Registro elettronico Cloud 878,40 0,00 28/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.8145/FVIAC del 01/09/2023 Fornitura del 01/09/2023 331,89 331,89 01/09/2023
12/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Rinnovo contratto Segreteria Cloud 2.505,80 0,00 28/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Integrazione laboratori musicale e antropologico 4.966,91 0,00 28/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215)
Aggiudicatari:
GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215)
Pagamento Fattura n.1/739 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023 424,00 424,00 22/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.1/1277 del 15/09/2023 Fornitura del 15/09/2023 690,63 690,63 15/09/2023
06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Integrazione laboratori artistico e bibliografico 4.390,39 0,00 28/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vibor World srl (07912411217)
Aggiudicatari:
Vibor World srl (07912411217)
Pagamento Fattura n.195pa del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023 148,03 148,03 28/06/2023
27/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Aggiudicatari:
INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Pagamento Fattura n.1/887 del 15/06/2023 Fornitura del 15/06/2023 622,40 622,40 15/06/2023
21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.2307900064179 del 11/07/2023 Fornitura del 11/07/2023 1.938,36 1.292,24 10/07/2023
27/07/2023
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Canon Italia S.p.A. (11723840150)
Aggiudicatari:
Canon Italia S.p.A. (11723840150)
Pagamento Fattura n.1/3658 del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023 579,00 0,00 28/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NAMITI SRL (06162571217)
Aggiudicatari:
NAMITI SRL (06162571217)
Pagamento Fattura n.673 del 30/10/2023 Fornitura del 30/10/2023 412,00 412,00 30/10/2023
08/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAESANO GIULIO (01696630761)
Aggiudicatari:
PAESANO GIULIO (01696630761)
Pagamento Fattura n.19/PA del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023 202,08 202,08 11/09/2023
12/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIL SERVIZI SRL (09792041213)
Aggiudicatari:
EDIL SERVIZI SRL (09792041213)
Pagamento Fattura n.298 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023 80,00 80,00 11/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Computer Software S.r.l. (08976091218)
Aggiudicatari:
Computer Software S.r.l. (08976091218)
Rinnovo dominio 109,80 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.357/2023 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023 90,00 0,00 22/06/2023
14/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.2280 del 20/09/2023 Fornitura del 20/09/2023 64,88 64,88 20/09/2023
06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Clean Village srl (06731021215)
Aggiudicatari:
Clean Village srl (06731021215)
Fattura n. 1/1927 del 16/12/2022 125,00 125,00 19/12/2022
20/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.459pa del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 330,74 330,74 28/12/2022
26/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Aggiudicatari:
INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Ordine MEPA n. 164780 396,95 396,95 20/12/2022
20/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Ordine n.139052 del 28/11/2022 466,32 466,32 19/12/2022
20/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUTURA HOSPITAL SAS (05206041211)
Aggiudicatari:
FUTURA HOSPITAL SAS (05206041211)
Pagamento Fattura n.235/PA del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022 1.766,56 1.766,56 17/11/2022
20/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vibor World srl (07912411217)
Aggiudicatari:
Vibor World srl (07912411217)
Ordine prot. n. 7698 del 13/12/2022 145,00 145,00 19/12/2022
22/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I COLORI DELLA POESIA (100111611212)
Aggiudicatari:
I COLORI DELLA POESIA (100111611212)
Pagamento Fattura n.1289/FE del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 277,20 277,20 24/06/2022
03/02/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. (01486330309)
Aggiudicatari:
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. (01486330309)
Pagamento ordine 200,00 200,00 20/12/2022
20/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIL SERVIZI SRL (09792041213)
Aggiudicatari:
EDIL SERVIZI SRL (09792041213)
Pagamento Fattura n.62/PA del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 1.444,35 1.444,35 24/06/2022
03/02/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
DIGISMART S.R.L. (07883261211)
Aggiudicatari:
DIGISMART S.R.L. (07883261211)
Pagamento Fattura n.234/PA del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022 401,50 401,50 17/11/2022
20/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vibor World srl (07912411217)
Aggiudicatari:
Vibor World srl (07912411217)
Pagamento Fattura n.295/FP del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022 24.683,14 24.683,14 06/07/2022
03/02/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
LIGRA DS (01765530330)
Aggiudicatari:
LIGRA DS (01765530330)
Pagamento Fattura n.54/ag-1879 del 31/01/2019 1.476,64 549,40 21/02/2019
N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE AFRAGOLA (01436910671)
POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO (07532740722)
Aggiudicatari:
MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE AFRAGOLA (01436910671)
POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO (07532740722)
Totali Numero Lotti: 86 213.167,95 158.032,45
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Consultazione gare anno 2022

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "RAGAZZI D'EUROPA" - CASALNUOVO DI NAPOLI
Aggiornato al 20.01.2023
URL originale: https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC20929/2022/gare2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.7719003261 del 28/02/2019 1.278,48 1.278,48 26/02/2020
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA (09275090158)
Aggiudicatari:
SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA (09275090158)
Pagamento Fattura n.35/2022 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 461,30 461,30 05/05/2022
05/05/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ROBERTAZZI PAOLO (RBRPLA62T03H943J)
Aggiudicatari:
ROBERTAZZI PAOLO (RBRPLA62T03H943J)
Pagamento Fattura n.633 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022 182,70 182,70 05/05/2022
05/05/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
F.M.C. GROUP SRL (06365451217)
Aggiudicatari:
F.M.C. GROUP SRL (06365451217)
Ordine Prot. n. 4002 del 12/08/2022 3.418,82 3.418,82 13/09/2022
23/11/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Ordine prot. n. 4004 del 12/08/2022 2.200,00 2.200,00 13/09/2022
11/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAPPEZZERIA & TENDAGGI DI PELLICCIA LUIGI (09966531213)
Aggiudicatari:
TAPPEZZERIA & TENDAGGI DI PELLICCIA LUIGI (09966531213)
Pagamento Fattura n.6029/FVIDF del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022 477,41 477,41 17/11/2022
23/11/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.54/ag-1879 del 31/01/2019 945,00 31,36 02/01/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE AFRAGOLA (01436910671)
POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO (07532740722)
Aggiudicatari:
MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE AFRAGOLA (01436910671)
POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO (07532740722)
Pagamento Fattura n.1/356 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 70,00 70,00 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.2304/FVIDF del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 308,74 308,74 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.1219/FVIDF del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022 460,29 460,29 05/05/2022
05/05/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Fattura n. 1/1927 del 16/12/2022 125,00 0,00 19/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.109/FT del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022 700,00 700,00 17/11/2022
23/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ing.gianlucaferrara srls unipersonale (04251490613)
Aggiudicatari:
ing.gianlucaferrara srls unipersonale (04251490613)
Pagamento Fattura n.1/1885 del 04/12/2022 Fornitura del 04/12/2022 68,00 68,00 04/12/2022
04/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.1/178 del 16/01/2022 Fornitura del 16/01/2022 300,00 300,00 16/01/2022
23/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
ORDINE PROT. N. 4000 DEL 12/08/2022 2.509,50 2.509,50 13/09/2022
04/12/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Clean Village srl (06731021215)
Aggiudicatari:
Clean Village srl (06731021215)
Pagamento Fattura n.5 del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022 1.560,00 1.560,00 18/05/2022
21/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AVVOCATO GIUSEPPE NAPOLITANO (NPLGPP85P26A509L)
Aggiudicatari:
AVVOCATO GIUSEPPE NAPOLITANO (NPLGPP85P26A509L)
Pagamento Fattura n.1/21 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 172,80 172,80 23/02/2022
23/02/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.407/2022 del 01/09/2022 Fornitura del 01/09/2022 40,00 40,00 18/10/2022
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI CAPONE TIPOLITOGRAFIA (03578550638)
Aggiudicatari:
F.LLI CAPONE TIPOLITOGRAFIA (03578550638)
Ordine prot. n. 7843 del 16/12/2022 661,48 0,00 19/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Aggiudicatari:
INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Pagamento Fattura n.9 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022 1.180,00 1.180,00 22/04/2022
22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO di SAN CARLO (00299840637)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO di SAN CARLO (00299840637)
Pagamento Fattura n.3340/PA del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 3.284,00 3.284,00 23/02/2022
23/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.363pa del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022 1.640,00 1.640,00 19/10/2022
21/10/2022
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Aggiudicatari:
INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Pagamento Fattura n.1/1522 del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022 348,00 348,00 18/10/2022
21/10/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.012-013198 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 287,12 287,12 08/03/2022
19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEROY MARLIN (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MARLIN (05602710963)
Pagamento Fattura n.EFAT/2022/0839 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022 170,00 170,00 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Ordine MEPA n. 164780 396,95 0,00 20/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.103/PA del 19/07/2022 Fornitura del 19/07/2022 750,00 750,00 19/07/2022
29/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI DI STASIO (04799080637)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI DI STASIO (04799080637)
Pagamento Fattura n.534 del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 410,00 410,00 20/10/2022
23/11/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
PAESANO GIULIO (01696630761)
Aggiudicatari:
PAESANO GIULIO (01696630761)
Pagamento Fattura n.408/2022 del 01/09/2022 Fornitura del 01/09/2022 40,00 40,00 01/09/2022
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI CAPONE TIPOLITOGRAFIA (03578550638)
Aggiudicatari:
F.LLI CAPONE TIPOLITOGRAFIA (03578550638)
Pagamento Fattura n.165/PA del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022 1.000,00 1.000,00 07/12/2022
16/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI DI STASIO (04799080637)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI DI STASIO (04799080637)
Ordine n.139052 del 28/11/2022 466,32 0,00 28/11/2022
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
FUTURA HOSPITAL SAS (05206041211)
Aggiudicatari:
FUTURA HOSPITAL SAS (05206041211)
Pagamento Fattura n.7718023617 del 21/12/2018 1.587,20 1.587,20 28/12/2020
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA (09275090158)
Aggiudicatari:
SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA (09275090158)
Pagamento Fattura n.235/PA del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022 1.766,56 0,00 17/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vibor World srl (07912411217)
Aggiudicatari:
Vibor World srl (07912411217)
Pagamento Fattura n.611 del 23/09/2022 Fornitura del 23/09/2022 4.112,00 4.112,00 23/09/2022
21/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PLURIASS SCUOLA (09861000967)
Aggiudicatari:
PLURIASS SCUOLA (09861000967)
Pagamento Fattura n.012-008825 del 15/02/2022 Fornitura del 15/02/2022 112,36 112,36 15/02/2022
23/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEROY MARLIN (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MARLIN (05602710963)
Pagamento Fattura n.497 del 20/04/2022 Fornitura del 20/04/2022 220,00 220,00 20/04/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Computer Software S.r.l. (08976091218)
Aggiudicatari:
Computer Software S.r.l. (08976091218)
Ordine prot. n. 3988 del 10/08/2022 801,30 801,30 10/08/2022
21/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEROY MARLIN (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MARLIN (05602710963)
Pagamento Fattura n.1/358 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 224,95 224,95 31/03/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.634 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022 900,00 900,00 07/04/2022
07/06/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
F.M.C. GROUP SRL (06365451217)
Aggiudicatari:
F.M.C. GROUP SRL (06365451217)
Pagamento Fattura n.FPA 2/22 del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022 230,00 230,00 16/11/2022
23/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAPPEZZERIA & TENDAGGI DI PELLICCIA LUIGI (09966531213)
Aggiudicatari:
TAPPEZZERIA & TENDAGGI DI PELLICCIA LUIGI (09966531213)
Pagamento Fattura n.409/2022 del 01/09/2022 Fornitura del 01/09/2022 40,00 40,00 01/09/2022
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI CAPONE TIPOLITOGRAFIA (03578550638)
Aggiudicatari:
F.LLI CAPONE TIPOLITOGRAFIA (03578550638)
Pagamento Fattura n.257/2022 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 204,00 204,00 31/03/2022
07/06/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ATGROUP di Buonanno Antonio (03492780618)
Aggiudicatari:
ATGROUP di Buonanno Antonio (03492780618)
Pagamento Fattura n.V3-9281 del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022 73,60 73,60 18/03/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n.1/1763 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022 678,60 678,60 29/11/2022
16/12/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.1/1494 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022 568,10 568,10 11/10/2022
21/10/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.1/167 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022 229,80 229,80 11/02/2022
23/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.320 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022 100,00 100,00 31/08/2022
21/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERBONE STAMPA S.R.L. (01712120706)
Aggiudicatari:
CERBONE STAMPA S.R.L. (01712120706)
Pagamento Fattura n.95 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022 120,00 120,00 04/04/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGRESS SRL (05984131218)
Aggiudicatari:
PROGRESS SRL (05984131218)
Pagamento Fattura n.1289/FE del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 277,20 0,00 24/06/2022
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. (01486330309)
Aggiudicatari:
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. (01486330309)
Pagamento Fattura n.3213/FVIAC del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 47,05 47,05 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.8406/FVIAC del 18/07/2022 Fornitura del 18/07/2022 136,35 136,35 18/07/2022
29/07/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.3182/FVIDF del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 68,00 68,00 30/05/2022
29/07/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.62/PA del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 1.444,35 0,00 06/05/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIGISMART S.R.L. (07883261211)
Aggiudicatari:
DIGISMART S.R.L. (07883261211)
Pagamento Fattura n.234/PA del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022 401,50 0,00 15/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vibor World srl (07912411217)
Aggiudicatari:
Vibor World srl (07912411217)
Pagamento Fattura n.94 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022 150,00 150,00 04/04/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGRESS SRL (05984131218)
Aggiudicatari:
PROGRESS SRL (05984131218)
Pagamento Fattura n.295/FP del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022 24.683,14 0,00 27/06/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LIGRA DS (01765530330)
Aggiudicatari:
LIGRA DS (01765530330)
Pagamento Fattura n.1958/FVIAC del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 85,71 85,71 28/02/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.37 del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022 164,80 164,80 10/01/2022
23/02/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
PEFIM SRL (06633741217)
Aggiudicatari:
PEFIM SRL (06633741217)
Ordine prot. n. 3997 del 11/08/2022 2.942,45 2.492,45 13/09/2022
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n.1789 del 03/12/2022 Fornitura del 03/12/2022 387,50 387,50 03/12/2022
16/12/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
F.M.C. GROUP SRL (06365451217)
Aggiudicatari:
F.M.C. GROUP SRL (06365451217)
Pagamento Fattura n.91/E del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 406,40 406,40 17/11/2022
23/11/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ROBERTAZZI PAOLO (RBRPLA62T03H943J)
Aggiudicatari:
ROBERTAZZI PAOLO (RBRPLA62T03H943J)
Pagamento Fattura n.13029/FVIAC del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022 123,00 123,00 07/11/2022
23/11/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Ordine ARGO SOFTWARE SRL prot. n. 8899 del 15/2/2021 350,00 350,00 29/12/2021
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Ordine MEPA n. 6571335 del 29/12/2021 2.340,00 2.340,00 29/12/2021
16/03/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
C&C CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
C&C CONSULTING SPA (05685740721)
Pagamento Fattura n.3/ag-5879 del 31/03/2021 287,45 287,45 19/04/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CITYPOSTE DELIVERY SRL (14108231003)
POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO (07532740722)
Aggiudicatari:
CITYPOSTE DELIVERY SRL (14108231003)
POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO (07532740722)
Ordine MEPA n. 6502803 - materiale di pulizia 159,48 159,48 16/12/2021
08/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Ordine MEPS n. 6570311 del 29/12/2021 858,94 858,94 29/12/2021
31/03/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Ordine MEPA 6554720 del 25/12/2021 133,03 133,03 29/12/2021
02/02/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Ordine prot. n. 9135 del 29/12/2021 19,00 19,00 29/12/2021
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LIBRERIA MARSIGLIA S.A.S. DI MARSIGLIA DANIELA (02601601210)
Aggiudicatari:
LIBRERIA MARSIGLIA S.A.S. DI MARSIGLIA DANIELA (02601601210)
Pagamento Fattura n.460 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021 860,00 430,00 09/12/2021
N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
PROGRESS SRL (05984131218)
Aggiudicatari:
PROGRESS SRL (05984131218)
Ordine n. 6396482 del 13/10/2021 - Elettrodi pediatrici 85,00 85,00 16/12/2021
10/02/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
FUTURA HOSPITAL SAS (05206041211)
Aggiudicatari:
FUTURA HOSPITAL SAS (05206041211)
Ordine diretto prot.n. 9116 del 28/12/2021 160,26 160,26 29/12/2021
31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Ordine diretto prot. n. 9133 del 29/12/2021 2.274,69 1.864,50 29/12/2021
25/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY & SPORT SRL (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY & SPORT SRL (08552720016)
Ordine MEPA n.6503130 - Materiale sanitario 176,10 176,10 16/12/2021
14/04/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
F.M.C. GROUP SRL (06365451217)
Aggiudicatari:
F.M.C. GROUP SRL (06365451217)
Ordine n. 6493602 del 25/11/2021 - Materiale pulizia 365,80 355,80 16/12/2021
02/01/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ROBERTAZZI PAOLO (RBRPLA62T03H943J)
Aggiudicatari:
ROBERTAZZI PAOLO (RBRPLA62T03H943J)
Totali Numero Lotti: 75 77.267,58 44.831,25
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